送心意

玲老师

职称会计师

2019-08-28 18:39

你好是自己开电的发票 吗?你要是开发票要确认收入和销项   电业局给你开的发票你是一般纳税人 进项 可以抵扣

玲老师 解答

2019-08-28 18:44

看你实际业务 是只代收代付款就不用开发票  电业 局也不给你开发票是给实际 交电税的人开发票

玲老师 解答

2019-08-28 18:48

你好你这情况你要开发票的 因为电来局给你开发票

玲老师 解答

2019-08-28 18:50

你开票就要确认收入呀  你又不是代其他人收款

玲老师 解答

2019-08-28 18:51

不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!

琪琪 追问

2019-08-28 18:42

怎么确定自己可以开不开电费发票呢?

琪琪 追问

2019-08-28 18:45

我们物业公司,电表户头是我们的,月初我们先预付电费给供电局,但是别的公司也用我们的电,月末我们从供电局拿到供电局的对账单和发票,分摊给用我们电的其他公司,给这些公司开票,他们把钱给我们

琪琪 追问

2019-08-28 18:49

那我们代收别的公司的电费钱时,为啥是入收入,代付时入成本,而不是入其他应付款科目,

琪琪 追问

2019-08-28 18:50

好的,谢谢老师

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相关问题讨论
你好是自己开电的发票 吗?你要是开发票要确认收入和销项 电业局给你开的发票你是一般纳税人 进项 可以抵扣
2019-08-28 18:39:12
一、月末进项税的会计分录是: 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2020-03-29 13:11:08
你好 记招待费的不能抵扣
2019-12-10 17:49:05
你好,不用做抵扣的分录,月末只需要做结转实际要交的增值税分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2018-03-16 09:57:26
老师,实际业务是我们将餐饮业务分包给了这个餐饮公司,如果对方给我们开服务费发票可以吗?如果开成服务费发票就可以抵扣了吧
2021-05-21 17:28:59
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