送心意

玲老师

职称会计师

2019-08-30 10:37

你好 认证不认证收到发票都先做账   不认证记待认证进项 认证的记进项科目   认证期是360天 企业再根据自己需要认证

海蓝蓝 追问

2019-08-30 10:41

明白了

海蓝蓝 追问

2019-08-30 10:51

老师,我们欠甲方钱,挂账其它应付款,甲方员工长期来我公司就餐,抵账,月末开票甲方,做分录:借:其它应付款,贷:应收账款,可以这么做吗?

玲老师 解答

2019-08-30 10:59

饭费要先做收入的分录  挂应收账款  后面再做 借:其它应付款,贷:应收账款

海蓝蓝 追问

2019-08-30 11:05

谢谢老师

玲老师 解答

2019-08-30 11:53

不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!

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相关问题讨论
你好 认证不认证收到发票都先做账 不认证记待认证进项 认证的记进项科目 认证期是360天 企业再根据自己需要认证
2019-08-30 10:37:02
把发票联复印,与其他的抵扣联一起装订成册备查
2016-05-12 09:59:57
可以的,一般这种进项税挂在其他应收款,5月份再转到进项税
2019-05-22 09:32:33
未认证的专票也需要做账, 分录如下: 借:库存商品等 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 认证后: 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
2017-08-06 14:50:51
未认证的专用发票可以做账也可以不做账,认证时再做账务处理也行
2017-08-06 14:48:15
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