- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-08-30 14:40
一、按发票入账
借:长期待摊费用——租赁费10000
贷:应付账款 10000
二、本月摊销8月份的租赁费
借:管理费用——租赁费 5000
贷:长期待摊费用——租赁费5000
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借:管理费用——租赁费 5000
贷:长期待摊费用——租赁费5000
2019-08-30 14:40:43
你好 ; 是的。 就这样挂 分录的
2021-11-01 12:39:12
先计入预付账款
2018-02-26 11:33:00
您好,按权责发生制确认,借成本费用科目,贷其他应付款。收到发票,红字冲回计提分录,按发票金额重新做账
2021-04-28 13:54:55
您好!
借:管理费用-租赁费
贷:银行存款
2021-04-20 10:01:48
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