送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-30 16:20

你好,收入计入,借应收账款--工程款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,报销费用计入管理费用,

月白_朵朵 追问

2019-08-30 16:33

月末成本怎么结转?

庄老师 解答

2019-08-30 16:49

你好,月末要按完工百分比结转收入和成本,

月白_朵朵 追问

2019-08-30 16:51

完工百分比是要项目施工人员提供一个进度吗?具体是什么?我拿什么入账?

庄老师 解答

2019-08-30 17:13

你好,具体就是项目施工一个完工程度多少,工程监理会审核的,

月白_朵朵 追问

2019-08-30 18:11

我这边做账只为了跟合作方对账,做个内部成本账,所以不知道怎么下手,只有收入票和报销费用票,其他啥也没,月末计提了工资,结转了收入和费用,就是这样不知道月底成本怎么整,税的话还按外账那么计提还是咋整?

庄老师 解答

2019-08-30 18:14

你好,你们做的内账,要根据外账来做,再补充一些外账没有的,

上传图片  
相关问题讨论
你好,收入计入,借应收账款--工程款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,报销费用计入管理费用,
2019-08-30 16:20:55
你好,可以先做账,没有支付的计入其他应付款 没有收入,是不需要结转成本的
2017-04-26 14:05:30
你好,你是指取得3万多的收入,不结转成本?
2018-12-10 09:14:25
您好!是有重复,你做成成本的时候要冲减费用才行。
2017-02-14 10:10:43
你好,按你做的会计分录按票据金额与暂估差异调整消耗性生物资产。
2020-04-10 09:23:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...