- 送心意
姗姗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2019-01-03 10:39:30
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你好,如果这个是福利费不允许抵扣的,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
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是的,需要分开结转到转出未交增值税
2019-02-25 11:04:17
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你好,借:应交税费--应交增值税---进项转出 贷:应交税费---应交增值税--***
2018-02-06 08:53:18
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您好
请问收到发票分录怎么写的
2019-05-27 20:05:15
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