送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-08-31 20:45

一般不能这么做,应该重分类至预付账款,为正

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相关问题讨论
一般不能这么做,应该重分类至预付账款,为正
2019-08-31 20:45:26
你好,也一样填应付账款
2021-10-07 12:53:52
你这个应付账款、预付账款里面有相同单位的吗,相同的要合并考虑,图片上看不到你18年的数据哦
2019-04-13 15:29:35
你好,是这样填写的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2018-04-26 10:23:37
您好,对的,就是做负债表时要重分类的意思
2024-02-27 21:46:25
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