送心意

文老师

职称中级职称

2019-08-31 22:30

您好,权责发生制的话,应该来说是您2月实际发生收入的时候就需要确认为开票收入的,然后7月份开发票的,先冲减未开票收入,然后再按开票的金额入账,成本应该是和收入想对应的成本的,没有收到成本发泼的,应该来说也是需要先暂估入账的,

会计 追问

2019-08-31 22:32

因为不可能当月确认来开发票,因为有可能退货或者特殊原因,要等到客户确认没问题,我们才互相开票的

文老师 解答

2019-08-31 22:56

但是按规定的是按时按月确认的

文老师 解答

2019-08-31 22:57

您有退货什么的开负数发票

会计 追问

2019-08-31 23:00

有的产品经常退货或补货,这样容易出错误

文老师 解答

2019-08-31 23:25

但是这不能成为您 不及时确认收入的原因的

会计 追问

2019-09-01 16:33

老师,麻烦帮我看一下,如果按权责发生制,老师,麻烦帮我看一下,如果按权责发生制,我财务报表的利润表的营业收入与营业成本,这样计算方法有没有错?例如: 我公司在7月中生产2000件C产成品,每件成本10元,也在7月中出售给C客户C成品80件,销售单价20元,销售金额是1600元,但没收到C客户货款,也没开销售发票,,同时在7月中也收到去年11月A客户货款400元,还有今年2月B客户货款500元按权责发生制计法:财务报表利润表的营业收入是1600元(因为销售单价20元,共销售出80件),  营业成本是800元(因为每件成本10元,而共卖出80件),对吗???

文老师 解答

2019-09-01 16:38

您好,是的,对的,就应该是这样的

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您好,权责发生制的话,应该来说是您2月实际发生收入的时候就需要确认为开票收入的,然后7月份开发票的,先冲减未开票收入,然后再按开票的金额入账,成本应该是和收入想对应的成本的,没有收到成本发泼的,应该来说也是需要先暂估入账的,
2019-08-31 22:30:34
您好!建议冲成本。 这个你相当于卖材料了
2017-10-27 09:45:18
你好!计入营业外收入科目 分录 借 银行存款 贷 营业外收入
2018-12-18 16:45:22
你好不对的,你们就是商贸,借库存商品贷银行存款。
2021-07-15 09:56:09
你好,一般是先计入原材料,领用了才计入主营业务成本
2016-09-17 15:34:48
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