老师,我收到一张空调发票,1台 不含税4000 税额520 同张发票上还有一笔个不含税-265.49 税额-34.51 这个做分录,要分开写吗?怎么写?
果果
于2019-09-01 10:37 发布 669次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-09-01 10:40
你好,不用,这个是在同一张发票上写明的折扣,按实际的记账,是专用发票的,借固定资产4000-265.49,应交税费--应交增值税(进项税)520-34.51,贷银行存款,
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你好,不用,这个是在同一张发票上写明的折扣,按实际的记账,是专用发票的,借固定资产4000-265.49,应交税费--应交增值税(进项税)520-34.51,贷银行存款,
2019-09-01 10:40:29
您好
金额不大 可以计入当期损益
借:管理费用-办公费 4688.49
应交税费——应交增值税-进项税额 609.51
贷:银行存款等 4688.49+609.51=5298
2019-07-08 12:36:31
你好,税额是在开票发票里,不能减的,
2019-07-30 11:34:18
借主营业务成本 进项税额 贷应付账款,付款做借应付账款 贷银行
2019-10-07 11:19:23
借:原材料(或库存商品)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2021-04-13 12:03:57
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果果 追问
2019-09-01 10:41
庄老师 解答
2019-09-01 10:42