老师好,我在会计实务中遇到一个问题请教您,在4月收到别的公司开给我司的进项发票已经入账认证,在8月对方说开错了发票,又开了红字发票和正确的发票给我们,我在8月应该怎样做凭证呢?
直心????
于2019-09-01 13:25 发布 703次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应付账款贷库存商品,进项转出
借库存商品,进项贷应付账款
2019-09-01 13:27:31
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您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2022-11-27 19:48:47
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同学,你好
做红字负数分录
2022-11-27 19:43:41
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你好,是的,需要作为负数分录的附件
2017-09-19 09:46:46
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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2017-07-13 14:25:15
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