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甜甜的春天
于2019-09-01 15:44 发布 1172次浏览
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-09-01 15:45
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款
甜甜的春天 追问
2019-09-01 15:57
谢谢老师,老师我还想问;公司骑车油卡,7月存钱进去我做了预付账款,然后7月份用油发票在8月份开,发票日期是8 月的,这样的话我要怎么做账??按理我是不是要在7月份做计提??可是我发票日期又不是7月份的,我就不知道怎么做了
小云老师 解答
2019-09-01 18:34
是的,需要暂估入账,收到发票后反分录然后重新做一笔
2019-09-01 20:24
老师,暂估的话金额我是按发票上的来吗?然后8月拿到票要先充红暂估的分录,再做一笔正确的分录是吗???那老师,这7月份的油费就相当于做到8月费用成本中了波??
2019-09-01 21:01
是的,暂估的话金额我是按发票上的来,然后8月拿到票要先充红暂估的分录,再做一笔正确的分录
2019-09-01 21:34
好的。谢谢
2019-09-01 22:01
不客气,祝工作顺利
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小云老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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2019-09-01 18:34
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2019-09-01 22:01