送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-09-01 15:45

借:预付账款  贷:银行存款 借:管理费用  贷:预付账款

甜甜的春天 追问

2019-09-01 15:57

谢谢老师,老师我还想问;公司骑车油卡,7月存钱进去我做了预付账款,然后7月份用油发票在8月份开,发票日期是8 月的,这样的话我要怎么做账??按理我是不是要在7月份做计提??可是我发票日期又不是7月份的,我就不知道怎么做了

小云老师 解答

2019-09-01 18:34

是的,需要暂估入账,收到发票后反分录然后重新做一笔

甜甜的春天 追问

2019-09-01 20:24

老师,暂估的话金额我是按发票上的来吗?然后8月拿到票要先充红暂估的分录,再做一笔正确的分录是吗???
那老师,这7月份的油费就相当于做到8月费用成本中了波??

小云老师 解答

2019-09-01 21:01

是的,暂估的话金额我是按发票上的来,然后8月拿到票要先充红暂估的分录,再做一笔正确的分录

甜甜的春天 追问

2019-09-01 21:34

好的。谢谢

小云老师 解答

2019-09-01 22:01

不客气,祝工作顺利

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