- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-02 11:31
您好
根据实际支付的金额入账
借:材料费用等
应交税费——应交增值税——进项税额 发票税全额
贷:应付账款等
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 未支付款项对应的进项税
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您好
根据实际支付的金额入账
借:材料费用等
应交税费——应交增值税——进项税额 发票税全额
贷:应付账款等
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 未支付款项对应的进项税
2019-09-02 11:31:17
你好,你这边账务要按之前的账全部按照之前的分录做相反的红字分录,进项税额做进项税额转出。然后再按正确的蓝字发票做账
2019-09-15 13:06:53
如果不影响认证,可以使用
否则退回让对方重新开具一份
2016-05-27 15:17:23
这个需要按照实际业务减库存
2018-11-26 18:45:13
您好,只有暂估入库,没有其他方法。
2018-01-24 17:17:44
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