- 送心意
凡凡老师
职称: 中级会计师,经济师
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你好,你这边账务要按之前的账全部按照之前的分录做相反的红字分录,进项税额做进项税额转出。然后再按正确的蓝字发票做账
2019-09-15 13:06:53
您好!需要冲红:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2018-08-16 14:59:55
这个不影响当月的进项税的
2021-07-19 17:52:03
你好,是做购进相反分录,也就是冲销进项,而不是做转出
2017-07-20 15:24:53
您好
根据实际支付的金额入账
借:材料费用等
应交税费——应交增值税——进项税额 发票税全额
贷:应付账款等
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 未支付款项对应的进项税
2019-09-02 11:31:17
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