送心意

苳苳老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-09-02 16:02

你好!如果只是没有交税。但是入账了的话
分录
贷:以前年度损益调整(负数)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(正数)
申报跟平时的一样

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你好!如果只是没有交税。但是入账了的话 分录 贷:以前年度损益调整(负数) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(正数) 申报跟平时的一样
2019-09-02 16:02:12
第三种
2017-05-17 22:40:52
您好!第三个更合理
2017-05-17 13:55:02
你好!确认收入时:借 银行存款/应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-11-30 13:10:28
您好 一般纳税人正确的 小规模纳税人把应交税费~未交增值税科目改为应交税费~应交增值税就可以了
2019-07-10 19:04:03
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