送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-02 16:33

你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 主营业务收入-管理费收入应交税费-应交增值税

cindycm 追问

2019-09-02 16:38

6月收到的款,8月整个项目完工,我在9月开票,这样可以吗

meizi老师 解答

2019-09-02 16:39

你好  可以的 但是你6月收到款应该按进度来做管理费收入的  看你们怎么约定这个的

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相关问题讨论
你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 主营业务收入-管理费收入应交税费-应交增值税
2019-09-02 16:33:57
你好! 借:银行存款 管理费用 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-10-07 16:36:40
你好,收到工程款时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额) 支付给挂靠公司款项时,挂靠公司给你提供进项票 借:原材料/工人工资/管理费用等 应交税费-增值税(进项税额) (专票有进项抵扣的情况下,普票都进成本) 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:料、工、费
2019-09-04 00:07:14
您好,如果汇算清缴之前能取得发票,可以税前扣除
2020-07-20 15:50:21
您好!内帐你可以做。借银行存款 贷其他应付款 应交税费-应交增值税 然后扣管理费的时候,借其他应付款 贷现金 主营业务收入
2018-08-23 11:33:47
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