- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-09-02 16:33
你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 主营业务收入-管理费收入应交税费-应交增值税
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你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 主营业务收入-管理费收入应交税费-应交增值税
2019-09-02 16:33:57
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你好!
借:银行存款
管理费用
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2018-10-07 16:36:40
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你好,收到工程款时
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税(销项税额)
支付给挂靠公司款项时,挂靠公司给你提供进项票
借:原材料/工人工资/管理费用等
应交税费-增值税(进项税额) (专票有进项抵扣的情况下,普票都进成本)
贷:银行存款
借:主营业务成本
贷:料、工、费
2019-09-04 00:07:14
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您好,如果汇算清缴之前能取得发票,可以税前扣除
2020-07-20 15:50:21
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您好!内帐你可以做。借银行存款 贷其他应付款 应交税费-应交增值税
然后扣管理费的时候,借其他应付款 贷现金 主营业务收入
2018-08-23 11:33:47
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cindycm 追问
2019-09-02 16:38
meizi老师 解答
2019-09-02 16:39