老师,下个月的应付职工薪酬在贷方,借方在管理费用,那总账科目余额表不是会不平吗?因为管理费用要结转,就多出一个贷方的应付职工薪酬了,然后银行存款没打钱出去也不能记在银行存款,怎么办
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于2019-09-02 17:22 发布 1631次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-09-02 17:23
你好,这个没有关系,本身就是会有贷方余额的
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您好!这个要看你们公司工资发放形式了,如果是当月计提当月发放就不会有余额,如果是次月发放就会有余额
2022-02-12 11:13:17
多计提了吗?还是没有发工资
2020-03-13 11:46:13
你好!
取管理费用-工资借方累计金额就可以了
2019-03-12 12:23:52
未实际支付出去的部分,是体现在应付职工薪酬科目中的。
2018-08-23 10:25:14
同学,你好,你的管理费用 有没有结转
2020-04-25 09:36:33
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