老师问下 我单位年初 应交增值税 进项有借方余额20000元, 销项贷方余额11000 ,已交增值税科目 借方余额10000 现在需要 1月 需要把进项借方,销项贷方 已交增值税借方 全部转到 未交增值税科目么 请问分录怎么做
一个画画der
于2016-02-29 10:27 发布 743次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
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个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
一般来说你这个情况不转 ,也就是不用做什么分录,
2016-02-29 11:45:57
你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,是结转本月应交增值税
2018-07-06 10:12:25
月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。
2019-05-01 15:00:15
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