送心意

风老师

职称注册会计师,中级会计师,CISA

2019-09-03 09:09

收到订金时:借银行存款-美元 8072*6.8072=54947.72,贷预收账款(现在叫合同负债)54947.72
开出发票时:借预收账款 32340*6.8301=220885.43,贷主营业务收入220885.43
调整汇兑损益:借财务费用-汇兑损益 8072*(6.8301-6.8072)=184.85,贷预收账款184.85

会计小白_ph535626 追问

2019-09-03 09:11

老师我的订金入的是应收账款,那预收账款改应收账款可以吗

风老师 解答

2019-09-03 09:14

可以的,应收账款的贷方就相当于预收账款

会计小白_ph535626 追问

2019-09-03 09:16

那如果收到余款的话怎么做?

风老师 解答

2019-09-03 09:20

收到余款时:借银行存款,贷应收账款

会计小白_ph535626 追问

2019-09-03 09:20

那那个数要怎么样平

风老师 解答

2019-09-03 09:25

每个月底需要将应收账款按月底的汇率折算,差额作为汇兑损益计入财务费用,直到款项全部收回,收回时的汇率跟账面汇率差异还是作为汇兑损益计入财务费用

会计小白_ph535626 追问

2019-09-03 09:38

那老师我上面那个数要怎么平可以写下分录吗

风老师 解答

2019-09-03 09:48

假如现在收到余款美元32340-8072=24268,现在汇率是7,那么做账:借银行存款24268*7=169876,贷应收账款169876,同时调整汇兑损益:借应收账款 24268*(7-6.8301)=4123.14,贷财务费用-汇兑损益4123.14
应收账款余额=-54947.72+220885.43-184.85-169876+4123.14=0

会计小白_ph535626 追问

2019-09-03 10:05

那如果月底前都没有收到余款要怎么做分录可以写出来吗

风老师 解答

2019-09-03 10:12

月底没有收到的话,应按月底的汇率调整应收账款余额,假如月底汇率是7,应该做:
借应收账款 24268*(7-6.8301)=4123.14,贷财务费用-汇兑损益4123.14

会计小白_ph535626 追问

2019-09-03 10:14

可以不写这个吗

会计小白_ph535626 追问

2019-09-03 10:14

等收到钱再写可不可以

风老师 解答

2019-09-03 10:16

如果差异比较小,影响不大的话可以不做。

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2019-09-03 09:09:40
不用。。。。。。。。。。。。。。
2015-12-12 13:18:41
你报关按照什么价格报的
2020-01-03 14:34:03
同学您好,正常做入库和销售分录,进项税额和销项税额也正常计,就和一般商贸企业一样的一样做
2021-04-25 21:10:51
是出口的就直接转出就行
2019-11-20 14:47:19
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