老师,我们8月份收到一张专票,8月份已经认证掉了。现在9月份对方开红字发票把之前的那张票等于作废了,那我是不是等到10月份申报9月份增值税时作进项转出?不是9月份申报8月份时作进项转出?
smile
于2019-09-03 10:00 发布 728次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
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你好!你如果有抵扣过这个进项,就要做转出
2024-06-11 13:59:11
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是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2019-09-20 09:53:12
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你们单位查不到
得问下销售方
2020-04-08 13:29:49
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你是要进项转出吗,20行填你红字发票上的税额,正数
2019-01-09 11:16:18
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