- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,是给供应商付款吗?
先付款没有取得发票,通过预付账款科目核算的
2019-09-03 11:03:02
你好,应收账款余额是应收未收回的款项
应付账款余额是应付未付款才是啊
2019-11-15 11:13:12
你好,两个公司的应收与应付不一样,至少有一家是错的,这个情况唯一的办法是从上回对账之后发生的业务开始一笔一笔去对,没有其他捷径。
2017-12-27 08:28:06
编制如下调整分录:
借:应付账款
贷:应收账款
2020-01-14 20:25:32
您好,是的,你的理解完全正确
2019-04-11 12:19:39
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