老师,我6月做了一个凭证,当时有票,但是没有做进项税额,现在发现了这张票,应该怎么处理呢,当时做的是借管理费用,贷现金,专票他没有做进项,我现在应该怎么做那个进项税额呢?
冰彤
于2019-09-03 11:50 发布 843次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
您好
摘要写调整几号凭证
借方负数 管理费用
借 应交税费-应交增值税(进项税额)
2019-09-03 11:52:06
只有进项税算不出管理费用
2019-04-03 21:17:33
你们对外支付的赔偿款吗
2020-05-11 12:00:36
你好 借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
现在做这个调整分录
2018-05-17 11:41:00
你好,都已经免税了,进项就不需要抵扣了
2017-08-02 14:45:29
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