- 送心意
蝴蝶老师
职称: 中级会计师
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你这个月没有付款,就可以放在应付职工薪酬,形成应付职工薪酬余额
2019-07-24 17:48:35
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你好,计入其他应付款和其他应收款也行的
2019-09-03 19:41:06
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你好 借 其他应付款社保局贷其他应付款-职工
2020-02-17 10:18:52
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选项C,计入应付职工薪酬。
2020-02-19 22:37:04
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你好,这个应该是之前扣社保入账的月份匹配问题。现在如果要解决,可以平了它。 借 成本费用科目 贷 其他应付款-社保
2020-04-11 17:43:32
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