老师, 这张是公司旅游的发票, 我计入应付职工薪酬的时候, 分录应该怎么做呢, 然后银行还有一张7800的付款单的, 这两张应该怎么做分录, 请给我写一下分录
简单平凡
于2019-09-04 08:47 发布 740次浏览
- 送心意
曼曼老师
职称: 中级会计师
2019-09-04 08:48
先做计提分录:
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利费
然后根据旅游发票做分录:
借:应付职工薪酬-职工福利费
贷:银行存款
相关问题讨论
您好!付工资的分录是这样的。
2018-07-26 13:36:41
先做计提分录:
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利费
然后根据旅游发票做分录:
借:应付职工薪酬-职工福利费
贷:银行存款
2019-09-04 08:48:59
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,企业个人部分是用其他应收款
2019-06-30 16:49:44
您好,同学,您的分录正确。
2020-01-22 10:50:35
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