老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
木棉
于2022-10-27 15:40 发布 1137次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-10-27 15:44
对的,是的,是这么做的。
相关问题讨论
应付职工薪酬和其他应付款都写
2019-11-12 18:04:14
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36
你好同学
同学这个是其它应付好一些的你后两个分录就是全对的同学。
2019-08-19 22:29:54
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
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木棉 追问
2022-10-27 15:45
郭老师 解答
2022-10-27 15:45