老师,我公司帮隔壁公司垫了一部分办公费用, 第一笔分录: 借:其他应收款-垫款1139元 贷:库存现金1139元 我公司与对方合作广告,到月底要月结给广告公司,这个帐要相互抵减掉,我公司还要应付广告公司8314.15元,这个分录要怎么冲?
秋芬
于2019-09-04 09:47 发布 670次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应付账款贷其他应收款,
2019-09-04 09:48:39
借 库存现金 贷 其他应付款
2019-02-14 21:03:31
您好,我们付款时是 其他应收款这个科目的话,就是这个分录,分录写好后,这个供应商的往来余额为0
2024-07-22 20:44:53
你好!是的,你的理解很对
2022-03-25 21:46:24
你好,具体是发生的什么经济业务呢?
是出差借支备用金吗
2021-03-26 15:22:37
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