送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-04 16:20

你好,你们是开什么发票的,

杨小咩 追问

2019-09-04 16:21

器材租赁

庄老师 解答

2019-09-04 16:22

你好,是开什么发票给对方

杨小咩 追问

2019-09-04 16:23

开的是经营租赁,器材租赁

庄老师 解答

2019-09-04 16:29

是开增值税的发票吗,

杨小咩 追问

2019-09-04 16:30

是的

杨小咩 追问

2019-09-04 16:31

收到赔偿款和开发票的时候分别怎么账务处理呢

庄老师 解答

2019-09-04 16:33

你好,借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税

杨小咩 追问

2019-09-04 16:40

那么开发票时候呢?怎么账务处理?

庄老师 解答

2019-09-04 16:42

借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税

杨小咩 追问

2019-09-04 17:02

收款时候呢?

庄老师 解答

2019-09-04 17:17

收款时候,要不要开发票,借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税

杨小咩 追问

2019-09-04 17:34

收款时候和开发票时候都做一样的不是重复了么老师

杨小咩 追问

2019-09-04 19:37

老师?

庄老师 解答

2019-09-04 20:04

你好,收款和开票有没有跨月了,没有合在一起开票时做账

杨小咩 追问

2019-09-04 20:34

有的

庄老师 解答

2019-09-04 21:15

你好,收款时,先做无开票收入,按上面的分录,下个月收到发票红冲掉,重新按开票做一张凭证

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