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杨小咩
于2019-09-04 16:19 发布 3301次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-09-04 16:20
你好,你们是开什么发票的,
杨小咩 追问
2019-09-04 16:21
器材租赁
庄老师 解答
2019-09-04 16:22
你好,是开什么发票给对方
2019-09-04 16:23
开的是经营租赁,器材租赁
2019-09-04 16:29
是开增值税的发票吗,
2019-09-04 16:30
是的
2019-09-04 16:31
收到赔偿款和开发票的时候分别怎么账务处理呢
2019-09-04 16:33
你好,借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税
2019-09-04 16:40
那么开发票时候呢?怎么账务处理?
2019-09-04 16:42
借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税
2019-09-04 17:02
收款时候呢?
2019-09-04 17:17
收款时候,要不要开发票,借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税
2019-09-04 17:34
收款时候和开发票时候都做一样的不是重复了么老师
2019-09-04 19:37
老师?
2019-09-04 20:04
你好,收款和开票有没有跨月了,没有合在一起开票时做账
2019-09-04 20:34
有的
2019-09-04 21:15
你好,收款时,先做无开票收入,按上面的分录,下个月收到发票红冲掉,重新按开票做一张凭证
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庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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杨小咩 追问
2019-09-04 16:21
庄老师 解答
2019-09-04 16:22
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2019-09-04 16:23
庄老师 解答
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2019-09-04 16:42
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2019-09-04 17:02
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2019-09-04 17:34
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2019-09-04 20:04
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2019-09-04 20:34
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2019-09-04 21:15