送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-04 16:46

你好 你还没付款的部分应该挂应付账款里面去 不挂预付账款 如果你们只有用预付账款为了便于对账 你也可以只用预付账款来体现 这个可以灵活用的

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你好,不对,你这种情况适合暂估与实际刚好一致的情况。实际工作中,暂估的分录你是对的,但收到发票的分录要调整。
2020-06-07 22:25:16
我提问:我提问:回复:借;预付账款 贷;银行存款 暂估入库 借;库存商品 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款 老师分录有点复杂 您可以解释一下吗
2016-07-05 17:04:16
您好,5月初把暂估的两笔分录红冲后,再按收到的发票做分录,就行了。
2018-06-05 20:37:33
这个一预到底,不能挂应付账款,你这个购进是按发票和实际收到货物做,后续付款借预付账款 贷银行就可以
2020-07-09 16:32:37
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
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