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水木清华
于2019-09-05 07:50 发布 1106次浏览
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2019-09-05 07:50
借应付职工薪酬贷银行存款
水木清华 追问
2019-09-05 07:53
不是应该计提吗?合作社不是应该通过应付工资科目核算吗
马老师 解答
2019-09-05 07:57
计提是在10月末计提,11月做发放。你们用应付工资你就用应付工资就可以了
2019-09-05 07:58
那计提怎么做分路
应付工资是以前的老科目,新的是应付职工薪酬
2019-09-05 08:17
老师
2019-09-05 08:26
借管理费用等--工资 贷应付职工薪酬
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马老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
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水木清华 追问
2019-09-05 07:53
马老师 解答
2019-09-05 07:57
水木清华 追问
2019-09-05 07:58
马老师 解答
2019-09-05 07:58
水木清华 追问
2019-09-05 08:17
马老师 解答
2019-09-05 08:26