老师我们公司六月份购买了一批材料38万,对方已经开了38万元专票给我们已记账,现在由于没有用掉这么多材料,对方退款7万元到我公司账户,账务要怎么处理呢?
粒緹
于2019-09-05 10:20 发布 623次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-05 10:20
您好
请退回的7万对方会开具红字发票么
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对方不愿意给我们开红字发票
2019-09-05 10:22:59
同学,你好
无论是先转给个人再由个人支付还是由个人垫付后公户报销,都会有一定的风险,比如个人挪用资金、多报资金,建议公对公转账
2021-10-31 13:33:29
您好!你这样你公司欠款越来越多,而你买材料的,也要给你开300万的发票
2019-09-26 11:56:20
同学。收到时作为其他应付款处理,购买材料属于材料增加银行存款减少。这并不影响。
2019-06-01 18:10:59
你好,就写预付货款即可
2021-11-21 17:49:05
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粒緹 追问
2019-09-05 10:22
bamboo老师 解答
2019-09-05 10:23