送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-09-05 10:45

你好,不是发票联也不是抵扣联,是么

朴实的裙子 追问

2019-09-05 10:49

是的

月月老师 解答

2019-09-05 10:51

你好,不需要做账的,只是留存就可以了。

朴实的裙子 追问

2019-09-05 10:59

那请问老师,我们老师给了一张工程服务的增值税普通发票,叫我对这个工程竣工结算,但是又没有具体的人工和材料费,她说自己估算,什么材料占比60%,人工占比35%或30%,这样做对吗

月月老师 解答

2019-09-05 11:01

你好,需要取得工程造价进行工程竣工结算的。

朴实的裙子 追问

2019-09-05 11:03

好的谢谢老师

月月老师 解答

2019-09-05 11:07

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

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相关问题讨论
你好,不是发票联也不是抵扣联,是么
2019-09-05 10:45:50
借:其他应收款 贷:银行存款
2019-04-03 16:31:53
你好,取得专用发票的当月就可以认证 借:成本费用 应交税金——增值税(进项税额) 贷:银行存款
2019-08-22 17:15:01
你好 如果是当月开票,当月收票,可以做在一张凭证上 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应增(销)
2020-04-14 20:50:17
你好 应该做红字 对吧 你原来咋做的 分录
2019-12-10 12:56:57
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