- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-09-05 10:45
你好,不是发票联也不是抵扣联,是么
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你好,不是发票联也不是抵扣联,是么
2019-09-05 10:45:50
借:其他应收款
贷:银行存款
2019-04-03 16:31:53
你好,取得专用发票的当月就可以认证
借:成本费用
应交税金——增值税(进项税额)
贷:银行存款
2019-08-22 17:15:01
你好
如果是当月开票,当月收票,可以做在一张凭证上
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应增(销)
2020-04-14 20:50:17
你好 应该做红字 对吧 你原来咋做的 分录
2019-12-10 12:56:57
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