7月份收到其他公司的电子承兑20万,然后在同月份转让给我们公司的供应商,之前欠供应商应付账款96810元,想问这分录怎样做,多出来的承兑钱都怎样做,另外7月份没做这笔账,8月份可以做吗 备注:我们公司是河南升孚实业有限公司 。前后都怎样做
也行
于2019-09-05 11:12 发布 1188次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-09-05 11:32
你们那个供应商那里还买东西吗?多余的钱要拿回来吗?是否打算做预付账款?
相关问题讨论
你好
借;应付账款 4400,贷;银行存款4000,营业外收入 400
2019-12-31 09:12:21
您好,首先是要查明是哪一边的记账错误。如果确定是你们的差异
借,管理费用等
贷,应付账款
或者是相反的分录
2022-03-18 09:53:38
嗯嗯可以的,这个关系不大
2019-11-19 19:18:35
你们那个供应商那里还买东西吗?多余的钱要拿回来吗?是否打算做预付账款?
2019-09-05 11:32:12
同学你好
借,应付账款
贷,营业外收入;
2021-08-05 15:29:53
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