我是5月份刚成立的物业公司,一般纳税人,8月份新接管的职工食堂服务项目,开出一张73200(4、5、6、7四个月的收入)发票,5月份成立,6、7月份因没接下项目,所以零申报。8月份开出发票包含4-7的收入,我刚怎么确认收入,都确认到8月份吗
张怡
于2019-09-05 12:14 发布 824次浏览
- 送心意
风老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CISA
相关问题讨论

建议都确认到8月份。
否则存在滞后申报税款的风险
2019-09-05 12:43:38

借银行1200 贷预收账款 1200/(1%2B6%)应交税费应交增值税,销项税额,1200/(1%2B6%)*6% 权责发生制做收入,借预收账款1200/(1%2B6%)/12 贷主营业务收入,1200/(1%2B6%)/12
2020-04-30 15:40:59

你好,不需要,不管是专用发票还是普通发票,都是含税的,需要做价税分离的
2016-06-04 20:55:03

借预收账款贷主营业务收入,应交税费
2020-03-20 10:11:16

你好
未开具发票一栏填写的
2021-01-16 18:42:04
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