送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-05 15:41

七月份的分录怎么做的
金额和发票一个月的金额一致吗

冰山一角 追问

2019-09-05 15:43

一样,7月是预提,因为票没收到,款项也没付,具体分录:借   管理费用    贷 其他应付款

郭老师 解答

2019-09-05 15:56

你一直没交钱
是的话这个月借管理费用贷其他应付款

冰山一角 追问

2019-09-05 15:59

9--12月这三个也在8月做管理费用了吗?

郭老师 解答

2019-09-05 16:09

按月做
后面金额是一个月的

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相关问题讨论
七月份的分录怎么做的 金额和发票一个月的金额一致吗
2019-09-05 15:41:56
没收到发票的时候做预付款然后拿到发票之后冲预付款做费用就行了
2020-03-17 10:54:37
你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
2020-07-08 17:18:56
您好,请问是执行小企业准则的企业还是企业准则的?
2020-07-08 16:07:14
借预付,进项贷银存 按月摊销借费用贷预付
2019-06-26 20:00:55
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