送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-17 10:54

没收到发票的时候做预付款然后拿到发票之后冲预付款做费用就行了

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相关问题讨论
没收到发票的时候做预付款然后拿到发票之后冲预付款做费用就行了
2020-03-17 10:54:37
你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
2020-07-08 17:18:56
您好,请问是执行小企业准则的企业还是企业准则的?
2020-07-08 16:07:14
七月份的分录怎么做的 金额和发票一个月的金额一致吗
2019-09-05 15:41:56
借预付,进项贷银存 按月摊销借费用贷预付
2019-06-26 20:00:55
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