送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2019-09-05 18:19

公司应当按照零售价确认收入(以发票金额为准)。至于差价的部分,可做成:销售费用/应付职工薪酬

断翼の天使 追问

2019-09-05 18:20

如果做成销售费用不是要用发票来报销了吗

许老师 解答

2019-09-05 20:32

按照你们的经营模式,这样做账才是较为准确的哦!

断翼の天使 追问

2019-09-05 21:02

我还是不懂你的意思老师可以举个例子详细的给我说一下嘛!

许老师 解答

2019-09-06 07:46

比如批发价是80元,而零售价是100元。     借:银行存款    100      贷:主营业务收入     应交税费         借:主营业务成本    贷:库存商品       计提职工工资     借:销售费用   20      贷:应付职工薪酬    20

断翼の天使 追问

2019-09-06 07:49

嗯嗯!那老师这个销售费用需要附哪些原始凭证是不是还需要附五笔会签单让领导审核签字了??

许老师 解答

2019-09-06 07:57

销售费用的话,附不附原始凭证的话,XX局一般是不会管的,因为这个属于你们单位对职工的工资政策问题,与税相关不大。所以,附什么内容,主要取决于你们公司额内部制度问题啦!

断翼の天使 追问

2019-09-06 07:58

嗯,是不是第一个销售提成表比较合适

许老师 解答

2019-09-06 08:19

嗯嗯,这个是可以的,领导看懂就行。如果对回答满意,请五星好评,谢谢!

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相关问题讨论
你收到款项是作为总收入 你支付给员工作为销售费用~佣金处理
2019-08-31 12:41:05
公司应当按照零售价确认收入(以发票金额为准)。至于差价的部分,可做成:销售费用/应付职工薪酬
2019-09-05 18:19:05
你好,如果利息支出由甲方承担,这个发票融资公司应该开给甲公司这是你的分录建议,借应收账款100万,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。收到资金,借银行存款90万,贷应收账款90万。
2018-10-19 21:05:32
借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:应交税费—应交增值税—销项税 每月确认收入,借:预收账款 贷:主营业务收入
2020-05-25 17:39:28
收到补助,就是你的补助收入,你支付的时候你按照正常的费用,或者是资产处理就可以了。
2020-01-08 11:58:35
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