送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-08-31 12:41

你收到款项是作为总收入
你支付给员工作为销售费用~佣金处理

断翼の天使 追问

2019-08-31 12:43

那加入开的发票价是2000员工应交回的批发价是1500元。2000元已经挤入收入了。实际员工应交回1500没交回来2000元这应该怎么处理

陈诗晗老师 解答

2019-08-31 12:56

你是按总收入确认收入
收到发票作为成本
支付员工部分作为销售费用~佣金

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相关问题讨论
你收到款项是作为总收入 你支付给员工作为销售费用~佣金处理
2019-08-31 12:41:05
公司应当按照零售价确认收入(以发票金额为准)。至于差价的部分,可做成:销售费用/应付职工薪酬
2019-09-05 18:19:05
你好,如果利息支出由甲方承担,这个发票融资公司应该开给甲公司这是你的分录建议,借应收账款100万,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。收到资金,借银行存款90万,贷应收账款90万。
2018-10-19 21:05:32
借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:应交税费—应交增值税—销项税 每月确认收入,借:预收账款 贷:主营业务收入
2020-05-25 17:39:28
收到补助,就是你的补助收入,你支付的时候你按照正常的费用,或者是资产处理就可以了。
2020-01-08 11:58:35
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