老师您好,请问下,我们是加工单位,有一批零件加工的时候出了小偏差,厂区没办法修改,就转给别的加工厂进行返工,弄好以后直接到我们这里发给客户,那个加工厂开来了发票,我记的是借:委托加工物资,应交税费-进项,贷:应付账款,那接下来我要把这个加工费结转到哪个科目里呢
翎翎
于2019-09-06 07:50 发布 835次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-09-06 07:51
你好,这个直接计入你们费用或者成本处理
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你好,这个直接计入你们费用或者成本处理
2019-09-06 07:51:56
你好,针对这个问题,你的疑问是?
2019-10-18 16:13:04
在实际工资中, 借:委托加工物资 应交税费-应交消费税 贷:应付帐款 这样做对吗
2018-12-04 17:05:40
B
2015-05-25 06:24:23
你好,内账不需要做价税分离
2017-02-14 09:51:39
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