老师,我公司有内外帐,单位同事去异地预交税金的时候用的钱是内账银行的钱,我就先挂帐,借,应交税费~**,贷,其他应付款~王**。月末,借,税金及附加~**,贷,应交税费~**。现在其他应付款~王**一直在挂账。我现在怎么做把它充平呀!谢谢。
随便
于2019-09-06 15:24 发布 1428次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-09-06 15:26
你好,借其他应付款~王**,贷银行存款,
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你好,借其他应付款~王**,贷银行存款,
2019-09-06 15:26:57
这以后项目的工程款还有需要给他吗
2019-01-12 20:39:06
1、应交税费负数是正常的,说明有进项留抵
2、其他应收款出现负数,应该分析填列,贷方余额填到其他应付款
3、应收应付如果余额是正确的,暂时挂账没有问题
4、税金等应该通过税金及附加科目核算,利润表税金及附加没有数据,说明税金核算科目不对
5、年初未分配利润亏损110万多,本来利润亏损145万多,年末未分配利润亏损144万多,不是太合理
2019-03-19 10:26:42
你好这个题目的题目14
2020-04-02 11:59:56
借;应交税费 贷;银行存款
2016-12-23 16:52:45
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