送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-01 21:00

分录怎么写呢?能详细一点吗?还有折旧怎么计提呢?以后如何调整?非常感谢!

xn8610 追问

2016-03-01 21:25

如果我这几个月都不能收到发票,不用做处理吗?,收到发票以后在做冲销的分录吗?

邹老师 解答

2016-03-01 20:54

次月冲回,等取得发票了再按发票入账计入固定资产核算

邹老师 解答

2016-03-01 21:13

借;固定资产     贷;应付账款-暂估
次月计提折旧  借;制造费用等科目    贷;累计折旧
之后折旧无需做调整

邹老师 解答

2016-03-01 21:37

收到做冲销分录,然后根据发票做分录,之后的计提折旧分录可能会变动

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相关问题讨论
次月冲回,等取得发票了再按发票入账计入固定资产核算
2016-03-01 20:54:46
您好,暂估时,按不含税价处理,借;库存商品,5万元,贷:应付账款,5万元。收到专用发票时,先冲暂估,借;库存商品,负数5万元,贷:应付账款,负数5万元。再根据专用发票正常入账处理。
2017-08-27 15:42:47
是的,你收到货物了,要暂估入库,借:原材料 贷:暂估应付款
2019-03-28 16:39:51
1、暂估入库凭证 借:原材料或库存商品 贷:应付账款--暂估材料 2、次月冲回暂估入库凭证 借:原材料或库存商品(红字) 贷:应付账款--暂估材料(红字) 收到发票按正常账务处理就行。
2019-11-15 17:05:12
汇算清缴调增就可以
2019-01-12 08:50:35
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