有应收和预收的企业。月末调整应收和预收的时候,按应收数,进行调整是吗? 借预收。贷应收 看本月应收多少,再看本月预收够不够转,
小可
于2019-09-06 16:56 发布 1004次浏览
- 送心意
小榄老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
使用这两个 科目核算即可,不用调整的。
2017-08-19 08:40:14
你好,是的。不过实务中,可以结合公司业务,启用单边核算,如只启用应收或预收,编制报表的时候贷方余额自动重分类到应收或预收科目。
2019-09-06 18:07:46
您好,一般情况下,应收账款期末明细余额借方汇总金额+预收账款期末余额借方汇总金额=会计报表应收账款期末余额
应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表预收账款期末余额
应付账款期末明细余额借方汇总金额+预付账款期末余额借方汇总金额=会计报表预付账款期末余额
应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表应付账款期末余额
简单化说就是
1、应收=应收借方+预收借方-坏账准;
2、预收=预收贷方+应收贷方;
3、应付=应付贷方+预付贷方;
4、预付=预付借方+应付借方。
2017-11-22 23:17:20
应收预收后面的客户是同一个的吗
还是需要重分类
2019-09-10 09:21:47
你好,建议把应收和预收都调整到应收科目,方便核算往来账
2018-09-29 18:30:43
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