同一客户入了应收66万。预收30万。怎么弄。需要调整吗
小敏
于2017-08-19 08:29 发布 971次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-08-19 09:54
那这样不能一目了然看出来谁欠谁多少钱呢
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
使用这两个 科目核算即可,不用调整的。
2017-08-19 08:40:14
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的。不过实务中,可以结合公司业务,启用单边核算,如只启用应收或预收,编制报表的时候贷方余额自动重分类到应收或预收科目。
2019-09-06 18:07:46
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,一般情况下,应收账款期末明细余额借方汇总金额+预收账款期末余额借方汇总金额=会计报表应收账款期末余额
应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表预收账款期末余额
应付账款期末明细余额借方汇总金额+预付账款期末余额借方汇总金额=会计报表预付账款期末余额
应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表应付账款期末余额
简单化说就是
1、应收=应收借方+预收借方-坏账准;
2、预收=预收贷方+应收贷方;
3、应付=应付贷方+预付贷方;
4、预付=预付借方+应付借方。
2017-11-22 23:17:20
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
应收预收后面的客户是同一个的吗
还是需要重分类
2019-09-10 09:21:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,建议把应收和预收都调整到应收科目,方便核算往来账
2018-09-29 18:30:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
方亮老师 解答
2017-08-19 08:40
方亮老师 解答
2017-08-19 10:10