老师好,我刚接手一个工厂的账,我想摊销工厂本月房租,借记管理费用,贷记预付账款,但系统提示我预付账款贷方有余额,应该是以前会计做的,这样的情况,我还怎么处理账务?请老师帮忙
★§佊堓婲開
于2019-09-07 10:10 发布 837次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-09-07 10:12
你要看这个预付账款的负数余额是怎么形成的,这个房租你有没有预付
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你要看这个预付账款的负数余额是怎么形成的,这个房租你有没有预付
2019-09-07 10:12:08
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对,先挂预付账款,之后每月结转管理费用
2016-04-05 17:20:21
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你好!是的。是要分摊的了。
2019-08-15 14:12:54
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预付账款 然后摊销计入管理费用
2017-05-26 17:54:47
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您好!摊销的时候借管理费用 贷预付账款。
2017-03-21 11:11:49
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2019-09-07 10:14
辜老师 解答
2019-09-07 10:16