老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
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老师 我是公司财务 我这边有一批公司零星费用需要报销 一共是两千多元 请问老板审核通过后 我是用库存现金报销比较好还是从公司对公转到我的账户比较好呢
老师,我们公司业务都很简单的,然后基本都是报销费用那些吧。我看到以前财务是这样登记的,我不太明白,报销明明是费用增加,为什么放贷方呢是不是这个表其实是库存现金日记表
#提问#我做出来的社保费实际总共5万,我们之前的财务做的社保费总计是4.9万,我的合计费用比她的高,(工资都是现金发)做出来库存现金余额比她多了社保费的差额1000元,这是哪里出现了问题?
依水落花听雨 追问
2019-09-08 09:16
焦老师 解答
2019-09-08 09:18