老师,我们是甲方,乙方开给我们的建筑工程发票,区域 问
那个是重大错误,需要重开 答
你好老师,印花税是计入什么科目的? 问
你好,进入到税金体附加里面 答
您好,新版的印花税申报可以按期按次一起申报吗?我 问
多个税目的印花税,要先全部填报完,最后一次提交。 答
资金账簿印花税这个是一定要缴纳的是吗 问
你好,是的,这个是需要交的。 答
在货物已经出口了 才发现合同金额和报关单的金额 问
你是报关单写错了吗? 答
老师,请问购进库存商品,取得的进项票,进项税额有部分当月抵扣,有部分下月抵扣,增值税,和增值税附加怎么做分录?
答: 下个月抵扣的进项本月记入到待抵扣进项科目。 增值税和附加税是根据你本月的销项减进项的差额为基数来计算的。
已经认证,先按照正常的做进项分录借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款红冲 做进项转出是否直接这样借:库存商品贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)应交税费-应交增值税(进项税额) 和应交税费-应交增值税(进项税额转出)不用再做分录吗?
答: 你好,到底是购进红冲,还是进项税额转出,这两个分录是不同的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,以前年度库存商品损失做的进项税额转出补税分录怎么做?是借库存商品贷应交增值税进项税额转出吗?
答: 你好 先做盘亏处理 进项转出
采购保温杯,验收入库分录:借:库存商品-保温杯 应交税费-应交增值税-进项税额-16%;贷银行存款;还是做成:借:库存商品-保温杯 应交税费-应交增值税-进项税额;贷:银行存款
加计扣除的会计分录这样做对吗借:库存商品借:应交税费-应交增值税-进项税额借:应交税费-增值税加计抵减贷:银行存款这样做对吗
采购商品认证过的增值税发票退回,怎么做分录,原分录:借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,上个月商品已入库发票已认证,这个月该怎么做
采购商品认证过的增值税发票退回,怎么做分录,原分录:借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,现在上个月商品已入库发票已认证,这个月该怎么做
坚持✊ 追问
2019-09-08 17:27
坚持✊ 追问
2019-09-08 17:29
轶尘老师 解答
2019-09-09 12:00