送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-08 17:46

您好,这种情况下建议使用其他应付款科目。您收到其他公司结算的运费后入银行存款可以记账借银行存款贷其他应付款,当您转支付的时候再将其他应付款转出。不通过主营业务收入科目核算,因为这部分不是您的收入,而是要转给别人的。

最靓皮卡丘 追问

2019-09-08 18:28

老师你好,这个结算的运费是我们的收入的一部分,我们通过系统开票后在系统里形成了收入运费,支出成本。月底时那家合作公司把运费打款给我们,所以我们记录系统的收支时是有笔钱的。如果入其他应付转出时是入到系统收入里吗?转出到哪里呢?

董老师 解答

2019-09-08 18:34

您这个系统是您的会计记账软件吗?如果不是的话您可以自己做个分割单说明一下然后再计入其他应付款。

最靓皮卡丘 追问

2019-09-08 18:36

这个系统是中通的对账系统的数据,供我们看一月的收支情况的。

最靓皮卡丘 追问

2019-09-08 19:11

十分感谢老师的指教。我再琢磨一下。谢谢!

董老师 解答

2019-09-08 19:20

不用客气,有问题可以继续提问,满意的话给个好评,谢谢

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