老师好,我想请教一个问题。我公司是快递运输公司,使用中通软件预付支出费用,月底通过系统记录可知返款系统的收入和支出的费用。有一部分收入是由其他客户一月一结运费,这个运费含在系统返还款里,我们收到其他公司结算的运费后入银行存款,怎么做账呢,这部分收入和系统提供的收入重叠了。系统的收入我们入账时走主业和预付账款回到系统中。但是记录收到银行存款的这部分收入不能入主业收入,也不能入预付账款,该怎么做操作呢!
最靓皮卡丘
于2019-09-08 17:28 发布 1463次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-09-08 17:46
您好,这种情况下建议使用其他应付款科目。您收到其他公司结算的运费后入银行存款可以记账借银行存款贷其他应付款,当您转支付的时候再将其他应付款转出。不通过主营业务收入科目核算,因为这部分不是您的收入,而是要转给别人的。
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您好,这种情况下建议使用其他应付款科目。您收到其他公司结算的运费后入银行存款可以记账借银行存款贷其他应付款,当您转支付的时候再将其他应付款转出。不通过主营业务收入科目核算,因为这部分不是您的收入,而是要转给别人的。
2019-09-08 17:46:05
做分录时说明是补录入5-6月的业务
2018-12-31 15:40:55
你好,有取得房租发票吗
2018-12-04 20:17:20
你好,取得房租发票,借方是待摊费用
2017-09-11 20:22:48
您好!不用在写后面那个了。以后每个月借:管理费用-房租等 贷:预付账款。
2016-10-27 14:21:39
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