送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-08 20:07

借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数

Rachel 追问

2019-09-08 20:17

应交税费-应交增值税(进项税额)负数吗?

郭老师 解答

2019-09-08 20:18

你是购买方吗
我写的是销售方的分录,应交税费是销项

Rachel 追问

2019-09-08 20:19

我是销售方,谢谢老师

郭老师 解答

2019-09-08 20:22

不用客气的,

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相关问题讨论
你好 上月,借;应收账款 等科目, 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 次月,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-06-15 09:35:59
跨月了红字发票吗 哪里有错误?
2019-07-29 17:02:08
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
2019-09-08 20:07:08
再冲回,在账上做,实际申报时税不要再改。
2019-07-29 17:16:31
你好,单位是销售方吗?如果是的话,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 然后重新开的话,做正数收入就可以。
2022-01-15 15:31:45
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