- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-08 20:07
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
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你好
上月,借;应收账款 等科目, 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
次月,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-06-15 09:35:59
跨月了红字发票吗
哪里有错误?
2019-07-29 17:02:08
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
2019-09-08 20:07:08
再冲回,在账上做,实际申报时税不要再改。
2019-07-29 17:16:31
你好,单位是销售方吗?如果是的话,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数,
然后重新开的话,做正数收入就可以。
2022-01-15 15:31:45
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