老师,我4月发票开错税率了,原为0税率的,开了3%的税率,5月已经开了红字发票,那4月的税要怎么做分录呢,税金为1067.但是4月未交税
芳香四溢
于2016-05-30 10:51 发布 1005次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-05-30 11:00
那我5月怎么做结转4月的应交税费呢
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您好!4月按正常发票做分录,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。就可以了、
2016-05-30 10:52:35
你好,如果这个是购买货物的红字发票,
借应付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
正确的借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷应付账款。
2022-01-04 18:35:45
贷银行 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-05-08 12:28:50
你好,单位是销售方吗?如果是的话,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数,
然后重新开的话,做正数收入就可以。
2022-01-15 15:31:45
你好
上月,借;应收账款 等科目, 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
次月,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-06-15 09:35:59
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宋生老师 解答
2016-05-30 10:52
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2016-05-30 18:39