送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-05-30 11:00

那我5月怎么做结转4月的应交税费呢

宋生老师 解答

2016-05-30 10:52

您好!4月按正常发票做分录,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。就可以了、

宋生老师 解答

2016-05-30 18:39

您好!按正常,你应该是4月份有应纳税额,5月份缴纳4月份应纳税额。然后5月份开红字,冲减5月份应该缴纳的税额。

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您好!4月按正常发票做分录,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。就可以了、
2016-05-30 10:52:35
你好,如果这个是购买货物的红字发票, 借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 正确的借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2022-01-04 18:35:45
贷银行 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-05-08 12:28:50
你好,单位是销售方吗?如果是的话,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 然后重新开的话,做正数收入就可以。
2022-01-15 15:31:45
你好 上月,借;应收账款 等科目, 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 次月,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-06-15 09:35:59
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