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丹丹
于2016-03-02 13:51 发布 4456次浏览
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-03-02 13:56
那我是做 借:管理费-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 呢 还是可以直接做 借:管理费-福利费 贷:银行存款
丹丹 追问
2016-03-02 13:58
那我摘要怎么写啊 ?
晓海老师 解答
2016-03-02 13:52
你好!按规定应该是在福利费科目下核算
2016-03-02 13:57
你好!应该不可以,要通过应付职工薪酬
2016-03-02 14:14
摘要按实际业务就可以。
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晓海老师 | 官方答疑老师
职称:会计中级职称
★ 5.00 解题: 24188 个
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丹丹 追问
2016-03-02 13:58
晓海老师 解答
2016-03-02 13:52
晓海老师 解答
2016-03-02 13:57
晓海老师 解答
2016-03-02 14:14