老师,购买的固定资产有进项,是不是这样做分录? 借:固定资产 10000 应交税费-应交增值税 -进项税额 1300 贷:应付账款 11300 然后这个月的进项要转出吗?
不是小白
于2019-09-09 10:27 发布 1790次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-09-09 10:28
分录正确,进项不需要转出,可以认证抵扣
相关问题讨论
这是冲的暂估,以前没来票,现在来票了,冲暂估,同时记进项税。
2019-11-25 16:10:08
你好,这个是一次性抵扣,而不是分两年抵扣的
2018-02-05 14:11:55
你好,借低值易耗品贷进项税额转出。
2018-12-19 16:36:58
你好,第三步应该是这样的,期末未交增值税的计算,也就是应交增值税的计算=销项税额-进项税额,这个不用作分录的,也就是你的第三步分录不用写。期末直接按计算的应交增值税额作分录:借:借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税 )
贷:应交税费-未交增值税
其他都正确
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2018-05-22 14:55:39
你好!进了固定资产科目,就一定要按每期折旧进入费用;要想一次性进费用,就不要通过固定资产科目了,直接购入时计入管理费用。
2017-04-21 15:27:14
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不是小白 追问
2019-09-09 11:15
文文老师 解答
2019-09-09 11:21