老师,你好,供电公司5月份电费调整退回一部分钱,(在电费调整前发票已经开具)这部分钱抵了6月份一部分电费,但是6月份的发票是没有抵扣前的金额开具的,这样的话怎么做账
凶狠的身影
于2019-07-11 14:56 发布 686次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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冲减5月份管理费用,
借:其他应收款-电费
贷:管理费用-电费 借方负数
6月份电费入账:
借:管理费用
贷:银行存款
其他应收款-电费(抵扣的那部分)
2019-07-11 17:27:25
冲减对应的管理费用——电费就可以了!
2019-07-11 15:53:55
你好!内帐直接借短期借款/其他应收款 贷银行存款
2017-07-20 16:47:53
没关系的 可以后面抵扣的哈 不需要特殊调整的哈
2024-01-02 16:14:48
1、发票跨月就需要冲红了。
2、这张发票是专票吗?是否认证抵扣了?
2019-07-05 13:36:58
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