送心意

靖曦老师

职称高级会计师,初级会计师,中级会计师

2019-09-09 12:36

你提供材料、劳务、其它发票。然后他们把钱转到对应开发票的单位.
1、按发票数确认收入,发票数和收款数的差额计入往来(应收帐款)2、按代扣代缴的税金计提应交税费3、冲转往来(应收帐款)和应交税费

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你提供材料、劳务、其它发票。然后他们把钱转到对应开发票的单位. 1、按发票数确认收入,发票数和收款数的差额计入往来(应收帐款)2、按代扣代缴的税金计提应交税费3、冲转往来(应收帐款)和应交税费
2019-09-09 12:36:16
再收回来就可以了,
2020-05-22 18:59:13
您好,这应该是需要挂靠人给您提供相应发票的
2020-01-16 21:44:34
您好,直接备注往来即可。
2020-12-10 15:42:32
挂靠方的利润是需要付给对方的,可以通过其他应付款科目转
2018-09-28 15:44:25
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